2020年度
郴州市第十五中学部门决算
目录
第一部分郴州市第十五中学单位概况
一、部门职责
二、机构设置
第二部分2020年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
第三部分2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算收入支出决算情况
九、关于机关运行经费支出说明
十、一般性支出情况
十一、关于政府采购支出说明
十二、关于国有资产占用情况说明
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
第四部分名词解释
第五部分附件
第一部分
郴州市第十五中学单位概况
一、部门职责
郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学,属全额拨款事业单位。学校位于市经济开发区万华大道,学校追求优质,崇尚卓越,恪守“做最好的自己”办学理念,弘扬“新”、“润”、“实”、“诚”的十五中精神,朝着“三年树形象,六年创一流,十年成品牌”的教学目标砥砺前行,学校全面实施素质教育,注重培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生,用爱铸造一个个健康、乐观、坚强、独立的全面发展的学生。
2020年经中共郴州市委机构编制委员会办公室核定学校编制数为253人。2020年12月学校在职在编教职工人数223人,外聘教职工32人,学生人数3651人,初中教学班35个、高中教学班35个。
二、机构设置及决算单位构成
(一)内设机构设置。郴州市第十五中学内设机构包括:办公室、教务处、政务处、总务处、教研室、体艺处、工会、团委、信息中心等处室。
(二)决算单位构成。郴州市第十五中学是二级决算单位。
第二部分
部门决算表
收入支出决算总表 | ||||||||||
|
|
|
|
| 公开01表 | |||||
部门: 郴州市第十五中学 |
|
|
|
| 单位:万元 | |||||
收入 | 支出 | |||||||||
项 目 | 行次 | 决算数 | 项 目 | 行次 | 决算数 | |||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | |||||
一、一般公共预算财政拨款收入 | 1 | 4218.17 | 一、一般公共服务支出 | 31 |
| |||||
二、政府性基金预算财政拨款收入 | 2 |
| 二、外交支出 | 32 |
| |||||
三、国有资本经营预算财政拨款收入 | 3 |
| 三、国防支出 | 33 |
| |||||
四、上级补助收入 | 4 |
| 四、公共安全支出 | 34 |
| |||||
五、事业收入 | 5 | 134.71 | 五、教育支出 | 35 | 3885.97 | |||||
六、经营收入 | 6 |
| 六、科学技术支出 | 36 |
| |||||
七、附属单位上缴收入 | 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 37 |
| |||||
八、其他收入 | 8 | 303.55 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 251.73 | |||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 39 | 125.62 | |||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 40 | 3.50 | |||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 41 |
| |||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 42 |
| |||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 43 |
| |||||
| 14 |
| 十四、资源勘探信息等支出 | 44 |
| |||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 45 |
| |||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 46 |
| |||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 47 |
| |||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 |
| |||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 49 | 177.34 | |||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 50 |
| |||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 51 |
| |||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 52 |
| |||||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 53 | 329.30 | |||||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 54 |
| |||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 55 |
| |||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 56 |
| |||||
本年收入合计 | 27 | 4656.43 | 本年支出合计 | 57 | 4773.47 | |||||
使用非财政拨款结余 | 28 |
| 结余分配 | 58 |
| |||||
年初结转和结余 | 29 | 494.65 | 年末结转和结余 | 59 | 377.61 | |||||
总计 | 30 | 5151.08 | 总计 | 60 | 5151.08 | |||||
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。 2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。 | ||||||||||
收入决算表 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
| 公开02表 |
部门:郴州市第十五中学 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |
项 目 | 本年收入合计 | 财政拨款收入 | 上级补助收入 | 事业收入 | 经营收入 | 附属单位上缴收入 | 其他收入 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | ||||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | ||
合计 | 4656.43 | 4218.17 |
| 134.71 |
|
| 303.55 | ||
205 | 教育支出 | 3783.19 | 3648.48 |
| 134.71 |
|
|
| |
20502 | 普通教育 | 3783.19 | 3648.48 |
| 134.71 |
|
|
| |
2050203 | 初中教育 | 2901.68 | 2901.68 |
|
|
|
|
| |
2050204 | 高中教育 | 868.01 | 733.30 |
| 134.71 |
|
|
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 13.50 | 13.50 |
|
|
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 251.73 | 251.73 |
|
|
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.88 | 248.88 |
|
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.42 | 12.42 |
|
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 236.46 | 236.46 |
|
|
|
|
| |
20808 | 抚恤 | 2.85 | 2.85 |
|
|
|
|
| |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.85 | 2.85 |
|
|
|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 125.62 | 125.62 |
|
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.62 | 125.62 |
|
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 125.62 | 125.62 |
|
|
|
|
| |
211 | 节能环保支出 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
| |
21110 | 能源节约利用 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
| |
2111001 | 能源节约利用 | 15.00 | 15.00 |
|
|
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 177.34 | 177.34 |
|
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 177.34 | 177.34 |
|
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 177.34 | 177.34 |
|
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 303.55 |
|
|
|
|
| 303.55 | |
22999 | 其他支出 | 303.55 |
|
|
|
|
| 303.55 | |
2299901 | 其他支出 | 303.55 |
|
|
|
|
| 303.55 | |
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。 | |||||||||
支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开03表 |
部门:郴州市第十五中学 |
|
|
|
|
| 单位:万元 | ||
项 目 | 本年支出合计 | 基本支出 | 项目支出 | 上缴上级支出 | 经营支出 | 对附属单位补助支出 | ||
功能分类科目编码 | 科目名称 | |||||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
合计 | 4773.47 | 2859.94 | 1913.53 |
|
|
| ||
205 | 教育支出 | 3885.97 | 2304.88 | 1581.09 |
|
|
| |
20502 | 普通教育 | 3801.42 | 2304.88 | 1496.54 |
|
|
| |
2050203 | 初中教育 | 2869.68 | 2170.17 | 699.51 |
|
|
| |
2050204 | 高中教育 | 874.74 | 134.71 | 740.03 |
|
|
| |
2050299 | 其他普通教育支出 | 57.00 |
| 57.00 |
|
|
| |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 84.55 |
| 84.55 |
|
|
| |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 84.55 |
| 84.55 |
|
|
| |
208 | 社会保障和就业支出 | 251.73 | 248.88 | 2.85 |
|
|
| |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.88 | 248.88 |
|
|
|
| |
2080502 | 事业单位离退休 | 12.42 | 12.42 |
|
|
|
| |
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 236.46 | 236.46 |
|
|
|
| |
20808 | 抚恤 | 2.85 |
| 2.85 |
|
|
| |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.85 |
| 2.85 |
|
|
| |
210 | 卫生健康支出 | 125.62 | 125.62 |
|
|
|
| |
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.62 | 125.62 |
|
|
|
| |
2101102 | 事业单位医疗 | 125.62 | 125.62 |
|
|
|
| |
211 | 节能环保支出 | 3.50 |
| 3.50 |
|
|
| |
21110 | 能源节约利用 | 3.50 |
| 3.50 |
|
|
| |
2111001 | 能源节约利用 | 3.50 |
| 3.50 |
|
|
| |
221 | 住房保障支出 | 177.34 | 177.34 |
|
|
|
| |
22102 | 住房改革支出 | 177.34 | 177.34 |
|
|
|
| |
2210201 | 住房公积金 | 177.34 | 177.34 |
|
|
|
| |
229 | 其他支出 | 329.30 | 3.22 | 326.08 |
|
|
| |
22999 | 其他支出 | 329.30 | 3.22 | 326.08 |
|
|
| |
2299901 | 其他支出 | 329.30 | 3.22 | 326.08 |
|
|
| |
注:本表反映部门本年度各项支出情况。 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||
财政拨款收入支出决算总表 | |||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
|
| 公开04表 | |||||||
部门:郴州市第十五中学 |
|
|
|
|
|
|
| 单位:万元 | |||||||
收入 | 支出 | ||||||||||||||
项 目 | 行次 | 金额 | 项 目 | 行次 | 合计 | 一般公共预算财政拨款 | 政府性基金预算财政拨款 | 国有资本经营预算财政拨款 | |||||||
栏 次 |
| 1 | 栏 次 |
| 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
一、一般公共预算财政拨款 | 1 | 4218.17 | 一、一般公共服务支出 | 33 |
|
|
|
| |||||||
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 |
| 二、外交支出 | 34 |
|
|
|
| |||||||
三、国有资本经营预算财政拨款 | 3 |
| 三、国防支出 | 35 |
|
|
|
| |||||||
| 4 |
| 四、公共安全支出 | 36 |
|
|
|
| |||||||
| 5 |
| 五、教育支出 | 37 | 3751.26 | 3751.26 |
|
| |||||||
| 6 |
| 六、科学技术支出 | 38 |
|
|
|
| |||||||
| 7 |
| 七、文化旅游体育与传媒支出 | 39 |
|
|
|
| |||||||
| 8 |
| 八、社会保障和就业支出 | 40 | 251.73 | 251.73 |
|
| |||||||
| 9 |
| 九、卫生健康支出 | 41 | 125.62 | 125.62 |
|
| |||||||
| 10 |
| 十、节能环保支出 | 42 | 3.50 | 3.50 |
|
| |||||||
| 11 |
| 十一、城乡社区支出 | 43 |
|
|
|
| |||||||
| 12 |
| 十二、农林水支出 | 44 |
|
|
|
| |||||||
| 13 |
| 十三、交通运输支出 | 45 |
|
|
|
| |||||||
| 14 |
| 十四、资源勘探工业信息等支出 | 46 |
|
|
|
| |||||||
| 15 |
| 十五、商业服务业等支出 | 47 |
|
|
|
| |||||||
| 16 |
| 十六、金融支出 | 48 |
|
|
|
| |||||||
| 17 |
| 十七、援助其他地区支出 | 49 |
|
|
|
| |||||||
| 18 |
| 十八、自然资源海洋气象等支出 | 50 |
|
|
|
| |||||||
| 19 |
| 十九、住房保障支出 | 51 | 177.34 | 177.34 |
|
| |||||||
| 20 |
| 二十、粮油物资储备支出 | 52 |
|
|
|
| |||||||
| 21 |
| 二十一、国有资本经营预算支出 | 53 |
|
|
|
| |||||||
| 22 |
| 二十二、灾害防治及应急管理支出 | 54 |
|
|
|
| |||||||
| 23 |
| 二十三、其他支出 | 55 |
|
|
|
| |||||||
| 24 |
| 二十四、债务还本支出 | 56 |
|
|
|
| |||||||
| 25 |
| 二十五、债务付息支出 | 57 |
|
|
|
| |||||||
| 26 |
| 二十六、抗疫特别国债安排的支出 | 58 |
|
|
|
| |||||||
本年收入合计 | 27 | 4218.17 | 本年支出合计 | 59 | 4309.45 | 4309.45 |
|
| |||||||
年初财政拨款结转和结余 | 28 | 262.04 | 年末财政拨款结转和结余 | 60 | 170.76 | 170.76 |
|
| |||||||
一般公共预算财政拨款 | 29 | 262.04 |
| 61 |
|
|
|
| |||||||
政府性基金预算财政拨款 | 30 |
|
| 62 |
|
|
|
| |||||||
国有资本经营预算财政拨款 | 31 |
|
| 63 |
|
|
|
| |||||||
总计 | 32 | 4480.21 | 总计 | 64 | 4480.21 | 4480.21 |
|
| |||||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。 | |||||||||||||||
一般公共预算财政拨款支出决算表
部门:郴州市第十五中学 公开05表
单位:万元
项 目 | 本年支出 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 |
栏次 | 1 | 2 | 3 | |
合计 | 4309.45 | 2722.01 | 1587.44 | |
205 | 教育支出 | 3751.26 | 2170.17 | 1581.09 |
20502 | 普通教育 | 3666.71 | 2170.17 | 1496.54 |
2050203 | 初中教育 | 2869.68 | 2170.17 | 699.51 |
2050204 | 高中教育 | 740.03 |
| 740.03 |
2050299 | 其他普通教育支出 | 57.00 |
| 57.00 |
20509 | 教育费附加安排的支出 | 84.55 |
| 84.55 |
2050999 | 其他教育费附加安排的支出 | 84.55 |
| 84.55 |
208 | 社会保障和就业支出 | 251.73 | 248.88 | 2.85 |
20805 | 行政事业单位养老支出 | 248.88 | 248.88 |
|
2080502 | 事业单位离退休 | 12.42 | 12.42 |
|
2080505 | 机关事业单位基本养老保险缴费支 | 236.46 | 236.46 |
|
20808 | 抚恤 | 2.85 |
| 2.85 |
2080801 | 死亡抚恤 | 2.85 |
| 2.85 |
210 | 卫生健康支出 | 125.62 | 125.62 |
|
21011 | 行政事业单位医疗 | 125.62 | 125.62 |
|
2101102 | 事业单位医疗 | 125.62 | 125.62 |
|
211 | 节能环保支出 | 3.50 |
| 3.50 |
21110 | 能源节约利用 | 3.50 |
| 3.50 |
2111001 | 能源节约利用 | 3.50 |
| 3.50 |
221 | 住房保障支出 | 177.34 | 177.34 |
|
22102 | 住房改革支出 | 177.34 | 177.34 |
|
2210201 | 住房公积金 | 177.34 | 177.34 |
|
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。 | ||||
部门:郴州市第十五中学 公开06表 单位:万元 | ||||||||
经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 | 经济分类科目编码 | 科目名称 | 决算数 |
301 | 工资福利支出 | 2524.85 | 302 | 商品和服务支出 | 185.20 | 307 | 债务利息及费用支出 |
|
30101 | 基本工资 | 737.27 | 30201 | 办公费 | 8.86 | 30701 | 国内债务付息 |
|
30102 | 津贴补贴 | 15.80 | 30202 | 印刷费 |
| 30702 | 国外债务付息 |
|
30103 | 奖金 | 569.15 | 30203 | 咨询费 |
| 310 | 资本性支出 |
|
30106 | 伙食补助费 |
| 30204 | 手续费 |
| 31001 | 房屋建筑物购建 |
|
30107 | 绩效工资 | 447.02 | 30205 | 水费 | 4.96 | 31002 | 办公设备购置 |
|
30108 | 机关事业单位基本养老保险缴费 | 236.46 | 30206 | 电费 | 10.16 | 31003 | 专用设备购置 |
|
30109 | 职业年金缴费 |
| 30207 | 邮电费 | 0.39 | 31005 | 基础设施建设 |
|
30110 | 职工基本医疗保险缴费 | 160.50 | 30208 | 取暖费 |
| 31006 | 大型修缮 |
|
30111 | 公务员医疗补助缴费 |
| 30209 | 物业管理费 |
| 31007 | 信息网络及软件购置更新 |
|
30112 | 其他社会保障缴费 | 31.90 | 30211 | 差旅费 | 6.25 | 31008 | 物资储备 |
|
30113 | 住房公积金 | 233.62 | 30212 | 因公出国(境)费用 |
| 31009 | 土地补偿 |
|
30114 | 医疗费 |
| 30213 | 维修(护)费 | 1.41 | 31010 | 安置补助 |
|
30199 | 其他工资福利支出 | 93.13 | 30214 | 租赁费 |
| 31011 | 地上附着物和青苗补偿 |
|
303 | 对个人和家庭的补助 | 11.96 | 30215 | 会议费 |
| 31012 | 拆迁补偿 |
|
30301 | 离休费 |
| 30216 | 培训费 | 5.39 | 31013 | 公务用车购置 |
|
30302 | 退休费 | 11.96 | 30217 | 公务接待费 | 0.33 | 31019 | 其他交通工具购置 |
|
30303 | 退职(役)费 |
| 30218 | 专用材料费 |
| 31021 | 文物和陈列品购置 |
|
30304 | 抚恤金 |
| 30224 | 被装购置费 |
| 31022 | 无形资产购置 |
|
30305 | 生活补助 |
| 30225 | 专用燃料费 |
| 31099 | 其他资本性支出 |
|
30306 | 救济费 |
| 30226 | 劳务费 | 1.22 | 399 | 其他支出 |
|
30307 | 医疗费补助 |
| 30227 | 委托业务费 |
| 39906 | 赠与 |
|
30308 | 助学金 |
| 30228 | 工会经费 | 29.56 | 39907 | 国家赔偿费用支出 |
|
30309 | 奖励金 |
| 30229 | 福利费 | 48.21 | 39908 | 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴 |
|
30310 | 个人农业生产补贴 |
| 30231 | 公务用车运行维护费 |
| 39999 | 其他支出 |
|
30311 | 代缴社会保险费 |
| 30239 | 其他交通费用 | 4.05 |
|
|
|
30399 | 其他对个人和家庭的补助 |
| 30240 | 税金及附加费用 |
|
|
|
|
|
|
| 30299 | 其他商品和服务支出 | 64.41 |
|
|
|
人员经费合计 | 2536.81 | 公用经费合计 | 185.20 | |||||
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。 | ||||||||
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
部门:郴州市第十五中学 公开07表
单位:万元
预算数 | 决算数 | ||||||||||
合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | 合计 | 因公出国(境)费 | 公务用车购置及运行费 | 公务 接待费 | ||||
小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | 小计 | 公务用车 购置费 | 公务用车 运行费 | ||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
2.60 |
|
|
|
| 2.60 | 0.33 |
|
|
|
| 0.33 |
注:本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中,预算数为“三公”经费全年预算数,反映按规定程序调整后的预算数;决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
部门:郴州市第十五中学 公开08表
单位:万元
项 目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 小计 | 基本支出 | 项目支出 | |||
栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
合计 |
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况
(若本单位无政府性基金收支,请说明:XX单位没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出,故本表无数据)。
国有资本经营预算财政拨款支出决算表 | ||||||||
|
|
|
|
| 公开09表 | |||
部门:郴州市第十五中学 |
|
| 单位:万元 | |||||
项 目 | 本年支出 | |||||||
功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||
栏次 | 1 | 2 | 3 | |||||
合计 |
|
|
| |||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
|
|
|
|
| ||||
注:本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。 | ||||||||
第三部分
2020年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度收、支总计5151.08万元。与上年相比减少3062.99万元,减少37.29%,主要是因为:1.2020年收入较上年减少175.85万元,年初结转和结余较上年减少2887.14万元;2. 2020年支出较上年减少2933.17万元(其中:因疫情影响教育支出较上年减少505.57万元,其他支出较上年减少2374.49万元,取消职工医疗补助使卫生健康支出较上年减少90.2万元),年末结转和结余较上年减少129.82万元。
二、收入决算情况说明
本年收入合计4656.43万元,其中:财政拨款收入4218.17万元,占90.59%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入134.71万元,占2.89%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入303.55万元,占6.52%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计4773.47万元,其中:基本支出2859.94万元,占59.91%;项目支出1913.53万元,占40.09%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收、支总计4218.17万元,与上年相比减少39.62万元,减少0.93%,主要是因为: 2020年较上年新增有编教师10人,学生人数增加116人;教育专项资金较上年减少303万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况
2020年度财政拨款支出4309.45万元,占本年支出合计的90.28%,与上年相比,财政拨款支出减少542.36万元,减少11.18%,主要是因为:因教育专项资金减少使教育支出较上年减少489.23万元,人员增加使社会保障和就业支出较上年增加7.08万元,取消职工医疗补助使卫生健康支出较上年减少90.2万元,节能环保支出较上年增加3.5万元,人员增加使住房保障支出较上年增加26.49万元。
(二)财政拨款支出决算结构情况
2020年度财政拨款支出4309.45万元,主要用于以下方面:教育(类)支出3751.26万元,占87.05%;社会保障和就业支出251.73万元,占5.84%;卫生健康支出125.62万元,占2.91%;节能环保支出3.50万元,占0.08%;住房保障支出177.34万元,占4.12%。
(三)财政拨款支出决算具体情况
2020年度财政拨款支出年初预算数为3285.14万元,支出决算数为4309.45万元,完成年初预算的131.18%,其中:
1、教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)。
年初预算为2174.17万元,支出决算为2869.68万元,完成年初预算的131.99%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出决算金额含年中追加2020年城乡义务教育经费保障机制改革资金、补拨2019年市直单位综合绩效考核奖励资金、中省资金和年初结余结转资金等。
2、教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。
年初预算为63万元,支出决算为740.03万元,完成年初预算的1174.65%,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出决算金额含年中追加2020年市中心城区普高免除学杂费补助资金、2020年学生资助资金、普高生均公用经费、中省资金和年初结余结转资金等。
3、教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。
年初预算为0万元,支出决算为57万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于年初预算数的主要原因是:支出决算金额含年中追加2020年城乡义务教育经费保障机制改革中央、省级资金。
4、教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)。
年初预算为361万元,支出决算为84.55万元,完成年初预算的23.42%,决算数小于年初预算数的主要原因是:疫情影响了项目实施进度。
5、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)。
年初预算为12.42万元,支出决算为12.42万元,完成年初预算的100%。
6、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。
年初预算为236.46万元,支出决算为236.46万元,完成年初预算的100%。
7、社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。
年初预算为0万元,支出决算为2.85万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于年初预算数的主要原因是:一位退休人员死亡。
8、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。
年初预算为125.62万元,支出决算为125.62万元,完成年初预算的100%。
9、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)其他行政事业单位医疗支出(项)。
年初预算为135.13万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,决算数小于年初预算数的主要原因是:取消职工医疗补助。
10、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)。
年初预算为0万元,支出决算为3.5万元,比例无法计算比预算增加的数字,决算数大于年初预算数的主要原因是:省厅奖励我校节能资金用于节能环保支出。
11、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。
年初预算为177.34万元,支出决算为177.34万元,完成年初预算的100%。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度财政拨款基本支出2722.01万元,其中:人员经费2536.81万元,占基本支出的93.20%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金;公用经费185.20万元,占基本支出的6.80%,主要包括办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明
“三公”经费财政拨款支出预算为2.6万元,支出决算为0.33万元,完成预算的12.69%,其中:
因公出国(境)费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,决算数与上年相比减少0万元,减少0%。
公务接待费支出预算为2.6万元,支出决算为0.33万元,完成预算的12.69%,决算数小于预算数的主要原因是减少接待批次,节约经费,与上年相比增加0.33万元,增长的主要原因是:随着我校的社会知名度提升,与市外学校交流学习也增加。
公务用车购置费及运行维护费支出预算为0万元,支出决算为0万元,完成预算的0%,与上年相比减少0万元,减少0%。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明
2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,公务接待费支出决算0.33万元,占100%,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%,公务用车购置费及运行维护费支出决算0万元,占0%。其中:
1、因公出国(境)费支出决算为0万元,全年安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2、公务接待费支出决算为0.33万元,全年共接待来访团组3个、来宾67人次,主要是苏仙区坳上学校、郴州市十一中与我校三校联片教研活动,衡山县岳云中学、临武县二中来我校学习参观校园文化建设等发生的接待支出。
3、公务用车购置费及运行维护费支出决算为0万元,其中:公务用车购置费0万元,郴州市第十五中学更新公务用车0辆。公务用车运行维护费0万元,截止2020年12月31日,我单位开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。
八、政府性基金预算收入支出决算情况
我单位无政府性基金收支。
九、关于机关运行经费支出说明
郴州市第十五中学属于全额拨款事业单位,无机关运行经费。
十、一般性支出情况
2020年郴州市第十五中学开支会议费0.00万元,人数0人,经费预算0.00万元;开支培训费5.39万元,用于开展各学科教师参加国培、省培的培训,培训计划:用于教师参加国培、省培的培训,经费预算:6.00万元,人数49人,内容为各学科骨干教师工作坊研修培训、中小学信息技术与教育教学融合研究培训、湖南省师德养成教育培训、中小学学籍信息管理系统应用培训和普高生综合素质评价平台应用培训等。
十一、关于政府采购支出说明
本部门2020年度政府采购支出总额347.38万元,其中:政府采购货物支出95.96 万元、政府采购工程支出178.92万元、政府采购服务支出72.50万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。
十二、关于国有资产占用情况说明
截至2020年12月31日,本单位共有车辆0辆,其中,领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备8台(套);单位价值100万元以上专用设备0台(套)。
十三、关于2020年度预算绩效情况的说明
本部门预算绩效管理开展情况、绩效目标和绩效评价报告等(按照财政绩效部门要求已公开或其他有关部门要求需随同部门决算一同公开的绩效信息,请作为附件公开)
第四部分
名词解释
1、 “三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
2、机关运行费:指为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其它费用。
(名词解释应包含本部门专有名词,如省财政厅应有对“财政事务”科目的解释,具体参考上级单位公开说明的名称解释。)
第五部分
附件
2020年度部门整体支出绩效评价报告
一、基本情况
(一)部门(单位)基本情况
郴州市第十五中学是市政府重点规划的市教育局直属完全中学,属全额拨款事业单位。学校追求优质,崇尚卓越,位置优越,环境优雅,学风严谨,校风淳朴,是冉冉升起的教育明星。恪守“做最好的自己”的办学理念,秉承“新、润、实、诚”的校训,恪守“三年树形象,六年创一流,十年成品牌”的办学目标,遵循“优质+特长”的办学思路,注重立德树人、以文化人,校园文化独具特色,教育教学设施设备先进,开设了地理教室、创客教室、实验室、图书馆、音乐室、舞蹈室、书画室、陶艺室,学校在每间教室、寝室均安装空调,有现代化的篮球场、足球场,校园实行全智能化管理,是郴州市内规划布局合理、功能齐全、设施设备一流、环境优美的完全中学。
学校现有编制人数253人,在职在编教职工人数223人,外聘教职工32人。现有学生人数3651人,初中教学班35个、高中教学班35个。
(二)部门(单位)年度整体支出绩效目标,市级专项资金绩效目标、其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标
(1)我校2020年整体支出绩效目标
1.改善办学条件,完善办学设施;
2.转变教学观念,开展多样化教学,提高教学质量和教学效果;
3.招聘优秀教师,强化教师队伍,提高师资力量。
(2)我校市级专项资金绩效目标
1.改善办学条件,提高教学装备质量,提高教学效果,为学生建设良好的学习和生活环境。
2.继续努力引进高素质人才,创造良好的教育教学条件使我们的老师快速成才,让我们的老师在十五中这块教育的沃野上精耕细作,向上向善而生,实现生命润泽生命的美好
(3)其他项目支出(除市级专项资金以外)绩效目标
征收成本:让每一位师生都有教材,安心使用教材,专心教学和上课;校园干净整洁,为学生和老师营造一个舒适的环境;课后服务费项目解决学校下午放学时间跟家长下班时间不匹配的问题,进一步提高我校的教育教学质量。
二、一般公共预算支出情况
2020年我校整体支出4773.47万元,其中工资福利支出3091.57万元,商品和服务支出1165.51万元,对个人和家庭的补助支出83.31万元,资本性支出433.08万元。
(一)基本支出情况
我校2020年基本支出2859.94万元。其中工资福利支出2524.85万元,用于支付职工基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出等;商品和服务支出323.13万元,用于支付办公费、水费、电费、物业管理费、差旅费培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等;对个人和家庭的补助支出11.96万元,用于支付退休费。
2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.60万元,支出决算为0.33万元。
(二)项目支出情况
(1)2020年度市级专项资金分配安排和使用管理情况。
2020年市级教育专项年初预算金额为361.00万元,指标于2020年3月16日下达,指标金额361.00万元,支出361.00万元,其中用于弥补人员经费不足38.00万元(根据财政通知,为保障干部职工福利津贴补贴正常发放,单位可调剂部分专项资金用于弥补人员经费缺口)。2020年年初结转2019年教育专项资金88.20万元(其中指标回收3.64万元),支出84.55万元。2020年教育专项资金支出共计445.55万元。
1. 校本教研及教材开发:指标下达金额27.00万元,支出27万元,用于支付《以林邑文化为特色校园文化建设的初中研究》印刷费、《基于语文核心素养培养高中生小说阅读教育》课题打印复印费、地理研学活动费等项目款2.00万元;用于弥补人员经费不足,支付职工2019年“平安建设”奖25.00万元。
2. 编制包干经费:指标下达金额20.00万元,支出20.00万元,用于支付人员经费不足部分临聘教师工资。
3. 空调运行补助及维护:指标下达金额40.00万元,支出40.00万元,用于支付空调运行电费、空调维修保养费等支出。
4.新进教师办公用电脑采购:指标下达金额18.00万元,支出18.00万元,用于支付教师笔记本电脑、电脑配件等支出5.00万元;用于弥补人员经费补助,支付职工2019年“平安建设”奖13.00万元。
5.高中录播教室建设:指标下达金额45.00万元,支出45.00万元,用于支付高中录播教室建设款。
6.学校供水扩容设备采购(80吨):指标下达金额58.00万元,支出58.00万元,主要用于支付学校供水扩容设备款45.57万元、新建篮球场10.00万元等项目支出。
7.校园安保:指标下达金额24.00万元,支出24.00万元,用于支付保安服务费。
8.1、2号公寓楼防漏防滑维修改造:指标下达金额67.00万元,支出67.00万元,主要用于支付1、2号公寓楼防漏防滑维修改造27.56万元、教学楼1、2栋防漏防滑走廊和踏步改造款32.61万元等项目支出。
9.老变压器房拆除及道路连通:指标下达金额20.00万元,支出20.00万元,主要用于支付校园东侧围墙安全改造14.48万元、安全通道闸设备款4.87万元等项目支出款。
10.室外球场维修:指标下达金额42.00万元,支出42.00万元,主要用于支付室外球场雨棚和建设款等项目支出。
(2)是除市级专项资金以外的其他项目支出情况。
1.预算内资金业务工作经费教师培训费支出共计73.26万元:年初预算金额63.00万元,指标下达日期2020年5月14日,指标下达金额63.00万元。用于支付教师培训费1.00万元和用于弥补人员经费不足支付职工2019年“平安建设奖”62.00万元。2020年年初结转2019年教师培训费19.40万元(其中指标回收9.14万元),实际下达指标金额10.26万元,支出10.26万元。
2.非税收入143.51万元,其中纳入预算管理的非税收入(国有资产使用收入)8.80万元,预算外资金(征收成本)134.71万元。项目资金支出143.51万元,用于支付保险费、体育用品款等、运输费、书籍课本作业本费和电费、保安、保洁、宿管、绿化、水电工服务费等公用经费。
3. 除市级专项资金以外的其他预算内资金项目共计支出1059.83万元:
①城乡义务教育保障经费254.46万元(其中2019年结转金额47.00万元),支出214.59万元,用于支付水费、电费、办公费、劳务费、维修费等商品和服务支出及初中教育贫困生资助款。
②普高生均公用经费补助205.69万元(其中2019年结转金额23.76万元),支出205.69万元,用于支付水费、电费、印刷费费、物业管理费、维修费等商品和服务支出。
③普高学生资助经费473.72万元(其中2019年结转金额96.47万元),支出459.83万元,用于支付高中贫困学生资助款和建档立卡困难学生免费教科书款。
④市城区大班额化解奖补102.00万元,因指标下达时间为2020年12月28日,指标下达迟,资金未支付。
⑤教育综合专项(校园足球体卫艺及国防教育)资金3.50万元,因指标下达时间为2020年12月28日,指标下达迟,资金未支付。
⑥节能补助资金15.00万元,支出3.50万元,用于支付节能节水装置款,截止到2021年4月项目资金已支付14.16万元。
⑦预留调资173.37万元,支出173.37万元,用于支付由于增人增资人员工资福利支出。
⑧丧葬抚恤费2.85万元,支出2.85万元,用于支付职工黄素媛一次性抚恤金和安葬费。
4. 其他资金安排的项目资金531.94万元,其中2019年结转资金230.82万元,支出326.08万元。
①高中教育扩容改造资金208.38万元(其中2019年结转资金178.38万元),支出178.38万元,用于支付我校扩容提质款。2020年资金30.00万元,指标下达日期2021年1月5日,资金余30.00万元。
②城乡义务教育保障经费7.14万元(2019年结转资金),支出7.14万元,用于支付水费、电费等商品和服务支出。
③免费师范生安家费25.00万元(2019年结转资金),支出25.00万元,用于支付免费师范生安家费。
④成人高考经费27.49万元,支出24.70万元,资金余2.79万元,用于支付成人高考组考款。
⑤教师资格组考经费11.12万元(其中2019年结转资金0.52万元),支出10.82万元,用于支付教师资格组考款。
⑥性别平等教育1.62万元(2019年结转资金),支出1.62万元,用于支付性别平等教育进课堂款。
⑦爱心捐资助学资金89.96万元(其中2019年结转资金18.16万元),支出78.42万元,资金余11.54万元,用于支付“爱心助学”资助学生款、教师教育教学质量奖等。
⑧编制包干经费100.00万元,未支出,指标下达时间2021年1月5日,指标下达迟。
⑨后勤服务保障60.00万元,未支出,指标下达时间2021年1月5日,指标下达迟。
⑨学业考试费1.23万元,未支出,指标下达时间2020年12月23日,指标下达迟。
三、政府性基金预算支出情况
无
四、国有资本经营预算支出情况
无
五、社会保险基金预算支出情况
无
六、部门整体支出绩效情况
2020年,我校积极履职,强化管理,较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理,不断建立健全内部管理制度,梳理内部管理流程,部门整体支出管理水平得到提升。根据部门整体支出绩效评价指标体系,我校2020年度评价得分为96.50分。部门整体支出绩效情况如下:
1.全年预算执行率为100%。预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内,全年无截留或滞留项目资金情况。预算管理较为理想,制度执行总体较为有效,但仍需进一步强化。管理制度健全。我们严格预算管理,在实际工作中切实按照相关管理制度要求执行,加强了财务管理,规范了收支行为,保证了财务管理工作规范有序进行。
2.产出指标。我校以新理念引领锐意进取,重创新探究和谐发展,学校将秉承求是创新精神,用“做最好的自己”的办学理念,坚持实践,勇于探究,致力于创造与传播知识、弘扬与传承文明、服务引领社会,积极推动郴州的经济繁荣与社会发展,进一步提高了社会认可度。
(1)产出数量指标:我校2020年解决市城区学位数3651人。
(2)产出质量指标,采购物资合格率100%。对于单位的政府采购项目,凡单位购买属于政府采购范围内的货物、工程和服务,严格遵守政府采购相关法律法规的规定办理相关审批手续,办理好物资到货的质量验收手续,相关经办人员签字,领导审批,相互牵制。
(3)时效指标。资金支出占比94.40%,加快部门之间的协调工作,加快项目施工进度,加强资金执行力度。重点工作办结率100%。单位支出严格按照国家财经法规和财务管理制度规定执行,正确组织资金的筹集、调度和使用,费用开支有标准、有预算,债权债务及时结算、结清。资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。希上级部门加快资金下拨进度。
(4)成本指标。预决算偏离度控制在10%以内,为3.86%。资产负债率2020年3.51%比2019年2.85%提高0.66%,因项目质保期未到,质保金未付,其他应付款增加。
3. 效益指标。
(1)经济效益。生均教育事业费比去年提高,重教研教改,改善教育教学条件,扩容提质,美化校园环境资金投入逐年提高。
(2)社会效益。2020届高中学生在高考中二本以上上线人数82人,三本及以上上线130多人,高等院校升学率100%;2021届高中学生在学考中所有科目合格率均在99%以上,一次性合格率达到了99.04%;中考成绩稳中有升,为高中部输送了大量优秀人才。
(3)生态效益。优化生态环境,十五中人固化校园文化铸魂。学校注重立德树人、以文化人,校园文化独具特色,校园文化墙、校园文化已成为学校的一大亮点、一大特色,校园文化呈现出一派崭新的态势;学校积极响应“环境育人”理念,建立相应的生态文明校园考评制度,强化生态文明校园文化内涵,结合“植树节”“世界地球日”“世界环境日”,开展丰富多彩的环保教育活动,对广大师生大力推进绿色、低碳、节能环保意识培养和行为规范,学校先后评为“全国资源节约型绿色校园”“湖南省文明校园”“湖南省生态文明校园” “湖南省节约型公共机构示范单位” “郴州市文明校园”等荣誉。
(4)可持续影响指标,学生提质健康水平为98%,未发生一起安全责任事故。学校注重立德树人,培养德智体美劳全面发展的社会主义建设者和接班人。坚持常规体育教学的具体化,个性化,努力使每个学生熟练掌握2种以上的体育技能,争取竞技体育的突破,培养学生健康体质。安全稳定是学校正常开展教育教学工作的基础,学校先后开展了“安全于心,消防先行”安全讲座,艾滋病防控知识主题教育讲座,手机专项治理、寝室专项治理活动,加大对不稳定因素的排查力度,及时摸清影响学校稳定的一切因素,及时调解发生在师生之间、学生之间、教师之间和家校之间的矛盾,把不稳定因素消除在萌芽状态,一年来,学校未发生一起安全责任事故。
(5)满意度指标,服务对象满意度为92%。学校继2017年、2018年、2019年后,十五中高中部、初中部双双被市教育局评为教育质量进步奖,廖茂花、何良俭、陈慧、谢成名四位同志被评为教育教学管理先进个人。一年来,我们笃教育之行,努力培养德智体美劳全面发展的新时代学生;笃教学之行,努力提高了教育教学质量;笃管理之行,使教育教学管理更高效、更畅达;笃安全之行,使学校更平安详和;笃幸福之行,让师生健康、幸福、和谐;笃发展之行,让学校一流发展;经过一年的努力,学校有了大的发展;经过一年的努力,为“六年创一流”夯实了坚实的基础。
七、存在的问题及原因分析
主要反映各种预算支出执行偏离绩效目标的情况,并分析其原因。
1.部分指标资金下达迟,希上级部门加快资金拨付进度。
2.学校绩效管理制度不够完善,绩效管理意识有待加强。
3.加快项目执行进度,加强资金支付力度,盘活资金。部分指标下达迟,导致部分专项资金相互串用,影响了我校资金使用效率,我校应加强部门间协调沟通工作。
4.加强学生体育锻炼,进一步培养感恩知著、阳光健康、学习进步的学生。
5.我校的教育教学质量需进一步提高。2016年我校创办高中,社会知晓率不高,由于创办时间短,优质学校的目标还在逐步达成中,我校的教育教学水平需进一步提高。我校学生基础薄弱,家长无暇顾及孩子们的成长,部分家长对学生成绩不太重视,家庭教育缺失。教育是学校、家庭、社会三位一体的教育,哪个环节脱节都会影响到教育质量的提高。在以后工作中我们应只有不断提高教育教学质量,进一步加大工作力度,不断开拓创新,才能赢得社会的认可,才能有十五中人生存和发展的空间。
八、下一步改进措施
针对上述存在的问题及对外整体支出管理工作的需要,拟实施的改进措施如下:
1、细化预算编制工作,认真做好预算的编制。进一步加强单位内部机构各部门的预算管理意识,全面编制预算项目,优先保障固定性的、相对刚性的费用支出项目,尽量压缩变动性的、有控制空间的费用项目,进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性;
2、加强财务管理,严格财务审核。加强单位财务管理,健全单位财务管理制度体系,规范单位财务行为。在费用报账支付时,按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算,杜绝超支现象的发生;
3、完善资产管理。严格按照《事业单位国有资产管理暂行办法》的规定加强固定资产管理,及时登记、更新台账,加强资产卡片管理,年终前对各类实物资产进行全面盘点,确保账账、账实相符;
4、加强《预算法》和《新政府会计制度》的实操学习和培训,规范部门预算收支核算,一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准,严格按项目和进度执行预算,增强预算的约束力和严肃性;二是落实预算执行分析,及时了解预算执行差异,合理调整、纠正预算执行偏差,切实提高部门预算收支管理水平。
九、绩效自评结果拟应用和公开情况
是加强财政支出管理、增强资金绩效理念、合理配置公共资源,优化支出结构,强化资金管理水平、提高资金使用效益的重要手段,通过绩效自评,发现问题,分析问题,解决问题。部门绩效自评报告均按要求及时进行到单位门户网站进行公开。
报告需要以下附件:
1.部门整体支出绩效评价基础数据表
2.部门整体支出绩效自评表
3.项目支出绩效自评表(每个一级项目支出一张表)
4.政府性基金预算支出情况表(无)
5.国有资本经营预算支出情况表(无)
6.社会保险基金预算支出情况表(无)

- 上一篇:2020年度郴州市第十五中学整体支出绩效自评报告[ 07-05 ]
- 下一篇:2021年郴州市第十五中学部门决算说明[ 09-28 ]








